广西师范大学2026年单位预算公开说明

2026/02/27 13次浏览 分类:财务资产及收费信息

广西师范大学2026年单位预算公开说明


目  录


第一部分:单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分:广西师范大学2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算项目绩效目标情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西师范大学2026年预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表



第一部分:单位概况

、单位主要职能

按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定,广西师范大学本级开展以本科教育、研究生教育、成人教育和留学生教育为主的高等教育活动,为国家、地方培养教育师资和服务经济建设与社会发展的其他高级人才。

广西师范大学附属中学是自治区教育厅直属管辖的全日制普通中学,实施高中、初中学历教育并提供相应社会服务,开展高等师范院校社会实践、教改实践基地服务工作,属于财政全额拨款的事业单位。

二、机构设置情况

根据《广西壮族自治区机构编制委员会关于印发(广西师范大学机构设置和人员编制方案〉的通知》(桂编〔200881)《关于广西师范大学机构编制有关问题的批复》(桂编〔2011140)精神,核定广西师范大学内设相当正处级党务和学校事务管理机构16个,相当正处级教学教辅机构23个,相当副处级教学教辅机构1个。纪检监察、工会、共青团3个机构按有关规定和章程设置,为相当正厅级财政全额拨款事业单位。

广西师范大学附属中学机构设置由办公室、教务处、德育处、保卫处、科研处、总务处、团委、工会、宣传处组成。学校现有高中42个教学班(含12个国际班),初中19个教学班,在校学生950人。

第二部分:广西师范大学2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入232,406.45万元,总支出232,406.45万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增加25,589.88万元增长12.37,主要原因一是2026年生均拨款师范生从12200元每生调整至13200元每生,非师范本科生从7700元每生调整至8700元每生,自治区生均拨款增加;二是广西师范大学本级将结转结余资金用于归还贷款本金及利息。总支出增加25,589.88万元增长12.37,主要原因一是广西师范大学本级2026年生均拨款师范生从12200元每生调整至13200元每生,非师范本科生从7700元每生调整至8700元每生,生均拨款增加;二是工资调标、人员晋升、新进教职工导致人员经费支出上涨;三是广西师范大学本级将结转结余资金用于归还贷款本金及利息

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入232,406.45万元,较上年增加25,589.88万元增长12.37%,主要原因一是2026年生均拨款师范生从12200元每生调整至13200元每生,非师范本科生从7700元每生调整至8700元每生,自治区生均拨款增加;二是广西师范大学本级将结转结余资金用于归还贷款本金及利息。单位收入主要包括:

(一)一般公共预算收入88,847.12万元,同比增加7,065.77万元,同比增长8.64%,增长的主要原因是2026年生均拨款师范生从12200元每生调整至13200元每生,非师范本科生从7700元每生调整至8700元每生,自治区生均拨款增加。

(二)政府性基金预算收入0元,同比减少38万元,同比下降100%。下降的原因是2026年中央专项彩票公益金支持大学生创新创业项目未下达。

(三)财政专户管理资金收入99,566.94万元,同比减少9,237.27万元,同比下降8.49%,下降的主要原因一是生均拨款标准提高,生均拨款经费增加,因此减少财政专户资金安排;二是广西师范大学本级盘活单位资金,将更多结转结余资金纳入预算安排,相应减少财政专户资金预算安排。

(四)单位资金收入13,399.39万元,同比增加206.38万元,同比增长1.56

(五)上年结转结余30,593.00万元,同比增加27,593.00万元,同比增长919.77%,增长的主要原因一是广西师范大学本级科研项目多为跨期实施而产生科研项目结余资金,二是广西师范大学本级将结转结余资金用于归还贷款本金及利息所致。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出232,406.45万元,较上年增加25,589.88万元增长12.37%,主要原因一是广西师范大学本级2026年生均拨款师范生从12200元每生调整至13200元每生,非师范本科生从7700元每生调整至8700元每生,生均拨款增加;二是工资调标、人员晋升、新进教职工导致人员经费支出上涨;三是广西师范大学本级将结转结余资金用于归还贷款本金及利息。单位支出主要包括:

(一)按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1、教育支出223,895.95万元,占支出总预算的96.34%,同比增加24,292.12万元,增长12.17%,增长的主要原因一是广西师范大学本级生均拨款增加;二是工资调标、人员晋升、新进教职工导致人员经费支出上涨;三是广西师范大学本级将结转结余资金用于归还贷款本金及利息。

2、社会保障和就业支出4,910.80万元,占支出总预算的2.11%,同比增加729.80万元,同比增长17.46%。增长的主要原因是工资调标、人员晋升、新进教职工导致的社保支出上涨。

3、卫生健康支出1,851.98万元,占支出总预算的0.79%,同比增加294.76万元,同比增长19.05%,增长的主要原因是工资调标、人员晋升、新进教职工导致的卫生健康支出上涨。

4、住房保障支出1,747.72万元,占支出总预算0.75%,同比增加301.21万元,同比增长20.82%。增长的主要原因是工资调标、人员晋升、新进教职工导致的住房保障支出上涨。

5、其他支出0元,同比减少38万元,同比下降100%。下降的原因是2026年中央专项彩票公益金支持大学生创新创业项目未下达。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算

基本支出预算106,583.08万元,占本年支出预算45.86%,同比增加8,915.51万元,同比增长9.13%。增长的主要原因是工资调标、人员晋升、新进教职工导致人员经费上涨。其中:

人员经费预算91,633.85万元,占基本支出预算85.97%,同比增加8,768.04万元,同比增长10.58%。其中:工资福利支出预算85,909.85万元,占基本支出预算80.60%,同比增加8,372.20万元,同比增长10.80%,增长的主要原因一是广西师范大学本级在编人数小幅度上涨,附属中学独立核编后,在职在编人数增加;二是由于工资调标、人员晋升、新进教职工导致工资预算增加及各类社会保障缴费上涨。对个人和家庭的补助预算5,724.00万元,占基本支出预算5.37%,同比增加395.84万元,同比增长7.43%,增长的主要原因一是广西师范大学本级退休人数小幅度上涨;二是由于工资调标、人员晋升、新进教职工导致工资预算增加,对应按照5%计提其他对个人和家庭补助支出增加。

公用经费(商品和服务支出)预算14,949.23万元,占基本支出预算14.03%,同比增加147.47万元,同比增长1.00%。

2、项目支出预算

项目支出预算125,823.37万元,占本年支出预算54.14,同比增加16,674.38万元,增长15.28%,增长主要原因一是广西师范大学本级生均拨款增加;二是广西师范大学本级将结转结余资金用于归还贷款本金及利息。

、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出0元,同比减少38万元,同比下降100%。下降的原因是2026年中央专项彩票公益金支持大学生创新创业项目未下达

国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置及运行维护费支出预算0万元。与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2026年事业单位相关运行经费预算2,121.81万元,较上年减少723.57万元,下降25.43其资金来源为财政拨款收入,主要用于学校为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、日常维修费、专用材料费等日常公用经费支出。事业运行经费预算下降的主要原因高校财政拨款按生均拨款总量控制下,由于工资调标,人员晋升,新进教职工增加导致人员经费增加,故财政拨款公用经费减少,公用经费不足部分由财政专户资金安排。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026政府采购预算总金额23,057.96万元。其中:货物采购18,291.00万元,工程采购2,200.00万元,服务采购2,566.96万元。

九、国有资产占用情况说明

广西师范大学本级学校校舍建筑面积合计1,202,229.43平方米,其中,教学及辅助用房建筑面积481,849.56平方米,行政办公用房面积72,691.77平方米。单位车辆编制数为19辆,实有车辆24辆,其中:轿车4辆、中型专项作业车2辆、轻型货车2辆、旅行车1辆、中大型客车14辆、特殊业务用车1辆。

广西师范大学附属中学校舍建筑面积合计45,988.39平方米,其中,教学及辅助用房建筑面积15,736.80平方米,行政办公用房面积30,251.59平方米。无单位车辆。

十、预算绩效目标情况说明

(一)单位2026所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目66个,预算资金125,823.37万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

广西一流学科建设项目

4700.00

通过持续重点支持,完成建设高峰学科数量1个,建设高原学科数量2个,引进人才数量不低于15人,每个学科带动2个以上相关学科、专业建设发展,进一步提升科技创新和服务经济社会能力,创建并保有教育部等省部级科研平台不低于3个的目标,建设一批具有广西特色、国内同类一流、国际知名的学科,一批学科建成国内同类一流,若干学科在国内的影响力进一步增强,并初步具备进入国内一流行列的竞争力,一流学科引领示范作用显著,服务地方经济社会发展能力进一步提升。

改善普通高中学校办学条件补助资金

400.00

提高学校基础设施建设,以确保师生有良好的学习生活环境,确保学校有追求高质量发展的条件保障。


第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

四、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭补助支出:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十一、公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维护费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分:广西师范大学2026预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开

广西师范大学2026年部门预算公开报表.xlsx